|
Faktúra |
2013000363
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
3 182,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000362
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000361
|
potraviny
|
41,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Vendomat spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000360
|
potraviny
|
68,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000359
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000357
|
učebné pomôcky
|
16,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000358
|
potraviny
|
75,04 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000355
|
potraviny
|
33,73 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000356
|
telefónne poplatky
|
78,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
06.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000354
|
školské potreby
|
66,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Mega VK , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000353
|
plyn
|
2 637,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000352
|
čistiace prostr.
|
245,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000351
|
potraviny
|
103,02 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000350
|
potraviny
|
152,54 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000349
|
potraviny
|
868,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
30.11.2013 |
|
Faktúra |
2013000348
|
potraviny
|
51,23 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Faktúra |
2013000343
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
1 048,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Faktúra |
2013000341
|
potraviny
|
79,27 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Inmédia, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Faktúra |
2013000344
|
potraviny
|
110,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Sniežik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Faktúra |
2013000342
|
potraviny
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Vendomat spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.11.2013 |