|
Faktúra |
2013000106
|
učebná pomôcka pre HN
|
1 344,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000103
|
telefónne služby
|
89,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000104
|
plyn
|
1 595,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
SPP Bratislava |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000102
|
tlačiarenské služby
|
32,87 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000101
|
potraviny
|
54,17 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000099
|
služba -finančného manažéra v rámci proj. Premena ZŠ Bušince z tradičnej na modernú
|
1 124.48 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000098
|
učebná pomôcka
|
1 056.36 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Statos |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000097
|
miestny poplatok za komunálne odpady a d
|
416,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Obec Bušince |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000100
|
potraviny
|
101,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
SNIEŽIK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000096
|
učebná pomôcka
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Musica liturgica, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2013 |
|
Faktúra |
201300092
|
potraviny
|
795,67 |
s DPH |
|
|
31.03.2013 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
02.04.2013 |
|
Faktúra |
2013000091
|
potraviny
|
63,49 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000090
|
učebná pomôcka pre HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000089
|
počítač
|
269,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
SKy-Net Kazimír Sabadoš |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
27.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000088
|
služba tlačiarenská
|
11,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
26.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000086
|
potraviny
|
18,24 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000087
|
telefónne služby
|
30,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Orange Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000085
|
služba
|
13,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
KEO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000084
|
potraviny
|
160,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
21.03.2013 |
|
Faktúra |
2013000082
|
vysávač
|
107,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Elektro ZOLO |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
|
20.03.2013 |