|
Faktúra |
211
|
čistiace prostriedky
|
61,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
Judita Šramková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
Faktúra |
214
|
učebné pomôcky
|
208,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Aladin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Judita Šramková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
30.09.2016 |
16.09.2016 |
|
Faktúra |
201500331
|
časopis
|
14,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Bušince |
Judita Šramková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
29.12.2015 |
|
Faktúra |
201500286
|
uč. pomôcka
|
341,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Interier Invest |
ZŠ s MŠ Bušince |
Judita Šramková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
03.11.2015 |
|
Faktúra |
201500303
|
poistenie majetku
|
29,78 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ s MŠ Bušince |
Judita Šramková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
467,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
20.10.2016 |
02.09.2016 |
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
483,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
03.02.2020 |
09.01.2020 |
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
30,15 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
30.09.2016 |
07.09.2016 |
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
693,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
03.02.2020 |
09.01.2020 |
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
524,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
30.09.2016 |
05.09.2016 |
|
Faktúra |
196
|
potraviny
|
513,86 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
30.09.2016 |
02.09.2016 |
|
Faktúra |
194
|
potraviny
|
539,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
30.09.2016 |
02.09.2016 |
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
75,87 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
03.02.2020 |
08.01.2020 |
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
380,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
03.02.2020 |
09.01.2020 |
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
396,34 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
03.02.2020 |
02.01.2020 |
|
Faktúra |
20170006
|
potraviny
|
288,01 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
30.01.2017 |
09.01.2017 |
|
Faktúra |
20170003
|
potraviny
|
196,36 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
MONTI potraviny |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
11.01.2017 |
04.01.2017 |
|
Faktúra |
20170005
|
služby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Ekronn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
25.01.2017 |
09.01.2017 |
|
Faktúra |
20170004
|
potraviny
|
507,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
08.02.2017 |
09.01.2017 |
|
Faktúra |
20170007
|
potraviny
|
404,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
Zoltán Varga |
vedúci ŠJ |
30.01.2017 |
09.01.2017 |