|
Faktúra |
2013000379
|
el.energia
|
490,74 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
sse a.s. Žiliny |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000377
|
učebné pomôcky
|
16,56 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000378
|
potraviny
|
614,08 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
M FRUIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
30.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000376
|
učebné pomôcky
|
110,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Elektro ZOLO |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000373
|
služby
|
366,00 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Franka GAZ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000372
|
školské potreby
|
83,65 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Mercineri |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000371
|
služby
|
145,20 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Novohas |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000369
|
potraviny
|
18,90 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000368
|
potraviny
|
206,84 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
17.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000367
|
projekt "Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú" služba finančný manažér
|
210,84 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
Mgr. Marek Harakaľ |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000370
|
školenie-seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
Steva |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
20130003566
|
potraviny
|
113,70 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000365
|
potraviny
|
186,00 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Sniežik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
11.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000364
|
učebné pomôcky
|
2 961,96 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
TSV Papier |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
11.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000359
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Ján Pavlov |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000363
|
Poskytnutie externých a vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu
|
3 182,40 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Octigon, a.s. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000361
|
potraviny
|
41,50 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Vendomat spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000362
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
10.12.2013 |
Ryba Košice |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000360
|
potraviny
|
68,34 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
2013000358
|
potraviny
|
75,04 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
M-Novomax-D s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bušince |
|
|
09.12.2013 |